出口货物中有部分商品征税率为13,退税率为0,有的发票已收到在出口退税里认证了,有点还没有收到发票,先出口了,申报的时候12月都按转内销申报了,不退税部分都结转到成本了,现在想请问老师,现在这部分怎么做账务调整
郭郭
于2022-01-25 14:40 发布 1156次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-01-25 14:41
同学你好
直接做内销的分录就行
相关问题讨论

同学你好
直接做内销的分录就行
2022-01-25 14:41:04

销售做分录,
借:应收账款(或银行存款等)
贷:主营业务收入
进退税差额,
借:主营业务成本
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2022-01-25 15:04:34

你好
当月不申请退税,当作内销处理,次月红冲,再开0税率,并申报退税
2020-06-05 17:01:41

你好同学,
你做成一个内销的发票按这个金额做就好了,这样就转内销了。
2019-06-10 17:13:12

你好,是按照报关单上的退税率
应该是16
2019-12-09 14:17:02
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