送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-24 16:01

你好,借以前年度损益调整应交税费应交增值税销项贷应收账款,然后再做一个开发票的,借应收账款贷以前年度损益,调整应交税费,应交增值税销项。

郭老师 解答

2022-01-24 16:01

就是红冲了无票收入,然后再做发票的。

爱雪 追问

2022-01-24 16:06

企业会计准则没有以前看度损益调整这个科目

郭老师 解答

2022-01-24 16:06

企业会计准则由以前年度损益调整这个科目地。

爱雪 追问

2022-01-24 16:06

直接在1月份,开票了,然后再做一笔红冲不可以吗

郭老师 解答

2022-01-24 16:07

可以的,可以这么做的。

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相关问题讨论
你好,借以前年度损益调整应交税费应交增值税销项贷应收账款,然后再做一个开发票的,借应收账款贷以前年度损益,调整应交税费,应交增值税销项。
2022-01-24 16:01:02
您好,12月申报蓝字增值税,分录也是按蓝字发票做的。 1月开红票,1月申报红字增值税,分录也是按红字发票做的。(会计科目一样,只是金额为负)
2024-01-04 21:52:23
你只能是每个月冲销一点儿无票收入,然后再开一点儿发票
2023-08-08 10:11:42
2月份 借银行存款, 贷主营业务收入, 应交税费 3月份,借应收账款负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费负数。 借应收账款 贷主营业务收入, 应交税费。
2024-04-11 08:15:32
同学你好 这个做收入结转成本就可以了
2023-08-30 12:01:40
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