给客户9月份开了普通发票,但是12月份又开了同一专用发票,1月份才冲红了9月份开的普通发票,请问老师这笔账务怎么处理?
happy one
于2022-01-11 21:40 发布 411次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
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同学,您好,直接做笔和9月一样的负数分录就可以了。
2022-01-11 21:41:09

钱?
2015-11-30 19:37:28

您好
根据实际业务需要 不用专票没有风险
2019-07-26 15:52:22

这样的话,就把本来属于进项税额的那一部分,并入成本,就可以了。
2019-10-22 22:24:02

您好,自行开具的普通发票当月的可以直接作废,作废了的发票申报时正负抵消了,不用缴纳税款。如果是去税务代开的,当月可以直接去作废换开专票
2019-01-03 10:48:55
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