老师,期末余额与公户余额对不上可以吗? 问
同学,你好 一般不可以的,如果存在未达账,要编制银行存款余额调节表 答
这三份表去哪里打印? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
已开票,未施工成本如何确认? 问
那么暂时不确认收入 答
老师下午好,发工资能用现金不走公账吗 问
发工资能用现金不走公账。 答
个体工商户用公户个人转钱买货,不需要个人给个体 问
个人开发票 是需要交税的 答

税控盘想在这月全额抵扣,是要做进这月凭证里,还是直接在主表里填列,前面购买时已经入到管理费用,银行存款等科目
答: 你好,填写在防伪税控系统及维护费减免的附表中
一般纳税人税控盘维护费的抵扣分录是不是借:管理费用-税控盘维护费贷:银行存款 抵扣时借:应交税费-增值税(减免税额)贷:管理费用-税控盘维护费
答: 参考下这个分录金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用480 贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
购买820金税盘,是不是借 管理费用,贷银行存款,哪个月全额抵扣时再做分录,借应交税费,贷管理费用
答: 你好,是的,实际减免的时候才做后面 的分录
老师,4月支付税控盘设备维护费时做借管理费用贷银行存款 ,全额抵扣增值税时做借应交税费-应交增值税 贷管理费用,这样对吗
税控盘。借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费 贷:管理费用 和 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费 借:管理费用(红字)有什么区别
我单位的税控盘服务费280元为全额抵扣,我是这么做的,借管理费用280元,贷银行存款。然后,借应交税费减免税费280,借管理费用-280元,之后怎么处理呀?月末结转到哪里呢
购买的金税盘等税控系统全额抵税是不是连金额和税额一起作借:管理费用 貸:银行存款 :借:应交增值税:减免税款 貸:管理费用?
老师,我是小白,想问下,我4月初的时候买了税控盘,他不是可以全额抵扣吗?但是他开的是200元的专票,和280的普票,我当时入账的时候480全部入了管理费用,那我现在要抵扣了要怎么弄?









粤公网安备 44030502000945号



你好 追问
2017-03-07 14:04
你好 追问
2017-03-07 14:07
邹老师 解答
2017-03-07 13:34
邹老师 解答
2017-03-07 14:03
邹老师 解答
2017-03-07 14:04
邹老师 解答
2017-03-07 14:07