老师,我账面有应付职工薪酬的贷方余额,以前年度计提的,现在这工资也不用发放了,我想把这个科目余额调平,这样做分录对吗? 借:应付职工薪酬 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润

不过不罢休
于2022-01-08 11:37 发布 2606次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-01-08 11:40
可以的,但是汇算清缴的时候,如果你之前已经抵扣了所得税,需要调增。
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对的
2017-03-24 10:55:58
您好,那您做这个分录的目的或意义是?
2022-12-18 13:46:19
你好!是下面2个分录了。
2019-02-22 14:31:26
你好,是之前少计提了工资?
2018-08-01 10:38:11
同学你好,这两笔分录是进行冲销多计提的工资的。
2019-04-24 14:01:04
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