送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-12-31 09:46

同学你好,12月收到发票,如果发票金额 与暂估 金额是一样的,不需要再做分录,将发票附在前面的凭证就可以

Kalen Wu 追问

2021-12-31 09:47

但是发票是12月开的,做账是11月做账的,这样有没有关系

立红老师 解答

2021-12-31 09:48

同学你好,这个是可以的,11月属于暂估 

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相关问题讨论
同学你好,12月收到发票,如果发票金额 与暂估 金额是一样的,不需要再做分录,将发票附在前面的凭证就可以
2021-12-31 09:46:25
收到发票时,可以将原暂估冲掉,再录入正确的分录就可以。
2021-06-28 16:20:29
办公费入管理费用—办公费 其他的入福利费
2019-01-03 09:12:10
你好,这个今年做借制造费用,负数,借库存现金,你这个结转成本多结转没?
2021-07-12 09:02:09
是的,是这样账务处理的
2019-08-30 09:25:19
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