请问老师公户付款记的预付账款,对方一直不给开票 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
账上挂账在制品比较大,但实物已经没有了,如何销账 问
可直接转为主营业务成本 答
老师,请发一个新的个人所得税税率表,谢谢 问
您好,这个是个税的表 答
你好,去年我公司装修,包给一个工头,有14万的票现在 问
您好,是什么原因开不出来了 答
总包代发分包工资,实际个税是由分包单位代扣代缴 问
是,实际个税是由分包单位代扣代缴 答

你好,a公司属于制造业一般纳税人,5月暂估了一笔加工费借:制造费用-加工费 12520 贷:其他应付款-加工费暂估 125206月收到该加工发票时借:其他应付款-加工费暂估 12520 贷:库存现金 12520这样做账可以吗
答: 收到发票时,可以将原暂估冲掉,再录入正确的分录就可以。
我们是一般纳税人,小企业。我们的厂房租赁费144000/年,是分几次交齐的,(会分三、四次交),交齐后,最后才会给一张财务收据。每次交的时候,分录是借:其他应付款——厂房租赁;贷:银行存款。每月分摊时 分录是:借,制造费用——租赁费12000,贷:其他应付款——厂房租赁费12000。但是,等最后收到财务的收据时候,我怎么入账呢?还要计入:借:制造费用,贷 :其他应付款 / 或 银行存款 吗?这样会不会就重复了啊?因为之前已经每月都分摊了啊。老师,分录我不会了。请您详细指导一下。谢谢。
答: 你好!不需要了,直接把收据贴进去就好了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
一般纳税人消防工程公司收到普票,员工报销,入账借:工程施工-合同成本-直接费用 2565 贷:其他应付款-员工名 2565借:其他应付款 -员工名2565 贷:库存现金 2565这样对吗?是入直接费用?这几项还用单列出来吗
答: 分录是正确的,可以几项合并计入费用的。








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Kalen Wu 追问
2021-06-28 16:23
麦子老师 解答
2021-06-28 16:28