上个月计提工资 分录 管理费用 销售费用 生产成本 贷 应付职工薪酬 这个因为数据不准 我冲红掉了 现在 这个月做工资我费用化 但是里面设计到 养老 个税 请问我付款工资这一块要怎么做帐
静
于2017-02-25 09:41 发布 744次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-02-25 09:43
应付职工薪酬已经冲掉了 帮忙仔细看一下 里面有养老 个税 我主要想知道这个
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你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04

你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22

发放工资还有个贷其他应收款――个人社保 其余的都对的
2018-11-24 13:10:34

这个是根据你们发放的工资,冲回费用,再计入老板的应收款
2017-09-20 10:30:22
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静 追问
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