11月份结账时,发现7月份有一笔账录错科目了,正确的应为 借:管理费用-社保(企业),贷:其他应付款-社保(企业) 被我错录成了 借:管理费用-社保(企业),贷:管理费用-社保(企业) 该怎么办?
山月不知心底事
于2021-12-24 09:16 发布 1830次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2021-12-24 09:17
借:管理费用-社保(企业) 贷其他应付款-社保(企业)
相关问题讨论

你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52

你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23

直接
借:管理费用-个人社保 负数
贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42

你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,
2021-11-15 14:37:59

就是欠着人家的钱没有支付吗?如果只是办公费的话,购买办公用品。
2021-11-03 16:21:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
山月不知心底事 追问
2021-12-24 09:20
小云老师 解答
2021-12-24 09:29