老师,您好,麻烦问一下我们一次性支付1年的办公室租赁费,我这样做分录对吗? 借:应付账款4800 贷:银行存款4800 分摊当月的费用: 借:管理费用400 贷:应付账款400 以后每个月都按照上面这个分录分摊,我这样做对吗?
未来
于2021-12-20 20:12 发布 1000次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-12-20 20:12
你好,使用预付账款或者其他应收款比较好
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你好 咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12

您好
可以按您这样写分录
2019-09-23 16:40:20

借:应付账款 贷:以前年度损益调整红字 再做 借以前年度损益调整贷应付账款就可以了
2020-07-04 17:18:45

你好
分录是正确的
但,员工承担部分,汇缴时要纳税调整哟
2020-01-09 11:58:16

借:以前年度损益调整 750 借:应交税费-企业所得税 250 贷:应付账款 1000
借:未分配利润750 贷:以前年度损益调整 750
2019-06-04 15:47:18
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