内账10月份支付了9月剩余的部分房租和10月的正月房租,怎么做分录,是不是9月底做分录 借:管理费用-房租 贷:应付账款。10月份付款时做分录 借:管理费用-房租 ;应付账款 贷:银行存款

坦率的小刺猬
于2016-11-14 11:30 发布 1294次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好 咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
你好
分录是正确的
但,员工承担部分,汇缴时要纳税调整哟
2020-01-09 11:58:16
借:以前年度损益调整 750 借:应交税费-企业所得税 250 贷:应付账款 1000
借:未分配利润750 贷:以前年度损益调整 750
2019-06-04 15:47:18
您好
可以按您这样写分录
2019-09-23 16:40:20
你好
借,应付账款
贷,以前年度损益调整
借,以前年度损益调整
借,应交税费一应交所得税
借,以前年度损益调整
贷,利润分配一未分配利润
2020-08-03 17:43:54
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