老师,早上好!给销售人员购买的手机是借:销售费用-- 问
借:销售费用--办公费,贷:银行存款 可以的 答
老师,2024.6月美金账户没有余额,但是产生了结息0.0 问
可直接确认为25年损益 答
24.12.07预付A公司800元,25.02.15A公司开票5000元 问
若原账务处理正确(业务真实、金额无误),无需调整,预付账款已冲平为 0。 若需调整(如记账错误或重分类): 记账错误:红字冲销错误分录,按实际重新入账。 预付贷方余额(重分类): 借:预付账款 贷:应付账款 答
老师 我们小规模 开票给对方公司 开1% 还是3% 问
我们小规模 开票给对方公司 开1%即可 答
老师,我们公司是旅游公司,采取差额征收,入账成本和 问
借银行存款 贷、主营业务收入、 应交水费简易计税, 借主营业务成本 应交税费简易计税 贷、应付账款或者银行存款等科目 答

管理费用记多了跨年了 如何做调整分录 22年做错分录,借:管理费用 600 贷:银行存款 600 正确的分录是:管理费用 200 预付账款 400 贷:银行存款 600 23年 借:管理费用 400 贷:预付账款 400 23年应该如何写调整分录
答: 你好 咱用的小准则 吗
老师,请问去年有一笔费用收到发票的时候借管理费用,贷应付账款,支付的时候借管理费用,贷银行存款,所以到时应付有余额,我现在怎么做分录才能做平这个余额呢?
答: 你好 借,应付账款 贷,以前年度损益调整 借,以前年度损益调整 借,应交税费一应交所得税 借,以前年度损益调整 贷,利润分配一未分配利润
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,公司帮员工交社保费,我是借管理费用-社保费 贷应付账款-社保局支付时做分录借应付账款-社保局 贷银行存款这样做对吗
答: 你好 分录是正确的 但,员工承担部分,汇缴时要纳税调整哟

