老师,我们单位是小规模,我以为是一般纳税人10月份 问
建议你回到之前的分录里面去,把账务处理修改一下。如果你不想修改的话,你就在结转损益之前做一笔调整。 答
老师,请教下:我们公司有个新来保洁员还三个月就办 问
您好,可以的,这个不影响的,他们自已交了社保 答
我想了解下公司25号封账是不是就是不在开票,对该 问
25号取得的发发票,支付的费用还是计入本月的 答
老师好!我有个同事,人家是文员,现在做采购。试用期 问
你好会计这职业就是这样的 答
老师我们公司有一个公司是做电商的 我想问下 比 问
你好,可按实际收款确认收入,按销售折扣处理 答

在帮忙代理记账的时候,公司应付账款跟应收账款相抵消的可以怎么做摘要,应收账款跟应付账款都是为付,同一个人
答: 你好,可以写两个科目对冲就可以的。
因代理记账公司的错误,把很多应收做成应收,把应收做成应付。两年的账都是这么错下来的,比如甲公司是客户,代理记账做成应付了。直接调整分录是:借:应收账款-甲 贷:应付账款-甲 ,对吗?
答: 同学,你好 对的,可以这么调
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师。您好,从代理记账公司拿账回来,他们没用预售预收账款这个科目,记入了应收账款的贷方,那么我录期初数据改怎么录,因为应收账款是借方余额,还有,应付账款的借方余额怎么录
答: 期初数据按应收账款录,后期再做调整分录
老师,原来代理记账公司做的,现在自己公司重新建账套,外账有挺多预付账款,应收账款这些需要入内账期初余额中吗?如果不需要对方开票过来内账需要怎么处理?
老师,请问之前月份有笔帐本来是应收款的,但是因为之前没有开发票,所以收到款的时候代理记账公司记账在了应收账款的贷方,所以现在就造成了贷方有余额,那这个我现在要怎么办呢?
外账之前让代理记账公司给做的,有90万的应收款一直挂着,可以用内账收的票据账吗? 这笔款之前已收回不过走的内账,没走外,这笔款有必要冲了吗?可以一直挂着吗?










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