老师好,请教下我们原来代理记账老师应收账款明细没有分清楚,现在我要调的话发现总数据和开票自己做的表也对不起来,请问这怎么办呢

Yanny 陈
于2020-03-20 16:56 发布 1468次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
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建议先找双方对往来账,分析差额大小及原因,如果有记账错误清理妥当。否则往来账长期混乱,对你开展工作不利。对账过程中的有往来业务还是正常入账
2020-05-28 16:46:04
先按明细调整,无法区分的数据,可先计入应收账款-其他,待以后再做处理
2020-03-20 16:58:09
你好,可以写两个科目对冲就可以的。
2021-12-20 09:43:54
同学,你好,这个相当于你收到以款了,当时的应收账款确认收入,应该有个借方的,你没有吗?
2020-12-31 10:10:48
最好想办法冲掉吧
2017-07-28 08:25:15
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