送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-12-07 15:20

一个月分摊就可以的,借预付账款贷银行存款,按月借管理费用贷预付账款,只要发票汇算清缴之前到了就可以了。

上传图片  
相关问题讨论
一个月分摊就可以的,借预付账款贷银行存款,按月借管理费用贷预付账款,只要发票汇算清缴之前到了就可以了。
2021-12-07 15:20:56
借预付账款贷银行存款。 借管理费用,等,贷预付账款。 收到发票,借预付账款贷管理费用,借管理费用贷预付账款。
2023-10-30 11:42:16
您好,一年房租总租金/12月,然后按月分摊
2026-05-25 20:19:06
有就需要先权责发生制先计提,借管理费用 贷预付账款,收到发票做借预付账款 贷其他应付款,付款做借其他应付款 贷银行,
2020-05-18 15:03:42
是的,您可以这样做摊销。在做摊销之前,务必确保您已经支付了房租,只有这样,才可以进行摊销处理。此外,如果您没有拿到发票,可以尝试向房东索取发票,并开具相应的发票。
2023-03-15 11:19:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师,我们有劳务工,劳务公司先的税收编码是人力资

    你好,劳务派遣是对的

  • 老师,去哪开农产品的发票,怎么操作?

    你是要自己开收购发票还是?

  • 您好,代账公司23年的四季度申报的未分配利润和我2

    不能直接把 23 年年报数据覆盖提交到 23 年四季度。 核心原因: 2024 年 10 月你已经完成并更正了 23 年企业所得税年报; 规则:年报一旦报完 / 更正完,就不允许再修改当年的季度申报表(含四季度) 现在正确做法(不折腾、合规) 23 年四季度季报不动了,系统已经锁死,线上改不了。 23 年财务报表(年报)按更正后正确数为准,已经在 10 月更正过,没问题。 24 年一季度期初未分配利润,按更正后 23 年年报的年末数填,不要按旧四季度数。 差异不用强行拉平:季报是预缴数据,年报是最终数据,允许存在差异;税务真问起来,写个简单说明:2024 年 10 月更正 23 年以前年度损益,导致季报与年报未分配利润不一致。 23 年四季度改不了;24 年一季度期初按更正后年报填;差异正常,写说明即可。

  • 老师说请问一下离职补偿金怎么报个税呀

    同学,你好 登录扣缴端后,点击左侧“综合所得”,在“收入及减除填写”界面选择“解除劳动合同一次性补偿金”进入填写页面;

  • 个人给公司打款,开了公司发票(财务前期不知道,开完

    业务真实、个人代公司付款:不用红冲,补委托付款证明即可。 实际是个人消费、开错抬头:当月纸质票作废,专票 / 电子票直接红冲重开

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...