送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2021-12-05 11:59

您好,你说他俩重分类的分录吗

上传图片  
相关问题讨论
学员你好,刚好在的,在这里应付账款是过度科目,类似应付职工薪酬,支付的时候 借:应付账款 贷:银行存款 月末计提, 生产部门生产成本,制造费用,没有办法归集到生产成本的车间使用电费 借:生产成本等 贷
2021-11-11 21:30:16
嗯,你好同学,按说你这个应付账款啊,它是负数的话,就说明他的余额在借方,所以说呢,你要把这个应付账款放在贷方,然后借预付账款贷应付账款
2022-03-14 15:11:37
同学您好。 前期付款挂预付,后面来票冲预付,差额在应付,付款尾款冲应付。 如果付清了,预付应付都是0
2022-01-08 11:47:36
你好,同一个公司,你挂了两个科目,这两个科目对冲。
2021-09-10 16:50:53
你好,其实预付贷方就是应付,本质上是一样的,没区别。然后没有说法说不能出现在同一个分录,是可以的。应该是前期有预付在借方吧?之前预付的时候,借:预付 贷:银行存款 现在到货了,借:库存商品 贷:预付,没问题的分录。
2020-07-30 09:51:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...