老师您好,货收到了,钱已打,但是发现户头开错了,针对 问
你好,这个你上月如何做的分录,就做同样的分录,金额写负数。 答
老师我们有固定资产,季度缴纳房产税,按照房产原值 问
你好,是要免租期过后才能按租金了。 是要上传2份 答
老师好,我问下目前有增值税税率11%,这个档吗,适用范 问
19年开始就改为9%的税率了 答
老师,我们是一家生产型企业,现在出口一批货物,成交 问
EXW 下报关单显示的 100 美元 “杂费”,应确认为境内工厂至出境口岸装载前的运输及相关费用 / 保险费;该费用须计入完税价格,按 “杂费” 栏填报并以正价 100 美元申报 答
师,你好,我公司建筑公司,开发商用87套房子抵的工程 问
借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税 答

购买一批商品 ,款项已付,对方没有开票,分录应该写预付账款 还是暂估?应付账款
答: 这批货物如果没有销售可以记预付,不用暂估
找悠然老师,问一下,预付账款的少改用应付账款,这个借贷方看不懂,分录也没看懂 能讲一下吗?
答: 学员你好,刚好在的,在这里应付账款是过度科目,类似应付职工薪酬,支付的时候 借:应付账款 贷:银行存款 月末计提, 生产部门生产成本,制造费用,没有办法归集到生产成本的车间使用电费 借:生产成本等 贷
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问下这笔分录是应付账款还是预付账款,前期是预付的百胜电子账款,这是付的尾款,我觉得应该写应付账款?不知道对不对,请老师指教一下,谢谢
答: 同学您好。 前期付款挂预付,后面来票冲预付,差额在应付,付款尾款冲应付。 如果付清了,预付应付都是0


甜 追问
2020-07-30 11:17
刘诗 解答
2020-07-30 13:24