送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-12-09 12:27

麻烦老师 看下,谢谢老师

bamboo老师 解答

2018-12-09 12:28

同学 你好
请问案例在哪里

同舟之情 追问

2018-12-09 12:32

老师    这个

bamboo老师 解答

2018-12-09 12:36

应付账款跟预付账款大体性质相同 一个是先付款 一个是后付款  
第二个分录,贷预付账款23400 是少用了应付账款科目  跟实务处理性质一样 只是少用了一个科目而已

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学员你好,刚好在的,在这里应付账款是过度科目,类似应付职工薪酬,支付的时候 借:应付账款 贷:银行存款 月末计提, 生产部门生产成本,制造费用,没有办法归集到生产成本的车间使用电费 借:生产成本等 贷
2021-11-11 21:30:16
你好;    如果是同一个客户发生的;  可以出现的  
2022-12-21 11:07:20
您好,实际工作中可以用您这种方法的。
2019-08-26 16:29:05
你好,是不是之前已经有预付一笔款项了
2016-11-29 10:45:43
嗯,你好同学,按说你这个应付账款啊,它是负数的话,就说明他的余额在借方,所以说呢,你要把这个应付账款放在贷方,然后借预付账款贷应付账款
2022-03-14 15:11:37
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