- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-29 10:52
如果没有的话就是计入应付账款吗
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学员你好,刚好在的,在这里应付账款是过度科目,类似应付职工薪酬,支付的时候
借:应付账款
贷:银行存款
月末计提,
生产部门生产成本,制造费用,没有办法归集到生产成本的车间使用电费
借:生产成本等
贷
2021-11-11 21:30:16

嗯,你好同学,按说你这个应付账款啊,它是负数的话,就说明他的余额在借方,所以说呢,你要把这个应付账款放在贷方,然后借预付账款贷应付账款
2022-03-14 15:11:37

同学您好。
前期付款挂预付,后面来票冲预付,差额在应付,付款尾款冲应付。
如果付清了,预付应付都是0
2022-01-08 11:47:36

你好,同一个公司,你挂了两个科目,这两个科目对冲。
2021-09-10 16:50:53

你好,其实预付贷方就是应付,本质上是一样的,没区别。然后没有说法说不能出现在同一个分录,是可以的。应该是前期有预付在借方吧?之前预付的时候,借:预付 贷:银行存款 现在到货了,借:库存商品 贷:预付,没问题的分录。
2020-07-30 09:51:31
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2016-11-29 10:45
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