送心意

悠然老师01

职称高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

2021-11-11 21:30

学员你好,刚好在的,在这里应付账款是过度科目,类似应付职工薪酬,支付的时候
借:应付账款
贷:银行存款
月末计提,
生产部门生产成本,制造费用,没有办法归集到生产成本的车间使用电费
借:生产成本等

悠然老师01 解答

2021-11-11 21:30

贷:应付账款,你看能明白吗

22级初级高效取证1班罗圣溥 追问

2021-11-11 21:37

我没懂。。能再讲一下吗

悠然老师01 解答

2021-11-11 21:41

你这样想,发工资的时候,企业付款怎么做分录

悠然老师01 解答

2021-11-11 21:46

是不是借:应付职工薪酬
贷:银行存款
计提工资
借:生产成本等
贷:应付职工薪酬
把应付职工薪酬换成应付账款,工资换成水电费

22级初级高效取证1班罗圣溥 追问

2021-11-11 21:46

借 应付职工薪酬   贷 银行存款

悠然老师01 解答

2021-11-11 21:47

计提工资的分录哪

22级初级高效取证1班罗圣溥 追问

2021-11-11 21:49

谢谢,这么分懂一点,那咋俩2个分录,那个是计提,那是支付?

22级初级高效取证1班罗圣溥 追问

2021-11-11 21:50

我那个是支付哒。。。哦哦,我就知道一个

悠然老师01 解答

2021-11-11 21:51

能明白了吗,能明白就行了

22级初级高效取证1班罗圣溥 追问

2021-11-11 21:54

谢谢,老师您讲的特别好,每次都是五星好评

悠然老师01 解答

2021-11-11 21:54

不用客气,能帮到你我也很开心

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学员你好,刚好在的,在这里应付账款是过度科目,类似应付职工薪酬,支付的时候 借:应付账款 贷:银行存款 月末计提, 生产部门生产成本,制造费用,没有办法归集到生产成本的车间使用电费 借:生产成本等 贷
2021-11-11 21:30:16
嗯,你好同学,按说你这个应付账款啊,它是负数的话,就说明他的余额在借方,所以说呢,你要把这个应付账款放在贷方,然后借预付账款贷应付账款
2022-03-14 15:11:37
同学您好。 前期付款挂预付,后面来票冲预付,差额在应付,付款尾款冲应付。 如果付清了,预付应付都是0
2022-01-08 11:47:36
你好,同一个公司,你挂了两个科目,这两个科目对冲。
2021-09-10 16:50:53
你好,其实预付贷方就是应付,本质上是一样的,没区别。然后没有说法说不能出现在同一个分录,是可以的。应该是前期有预付在借方吧?之前预付的时候,借:预付 贷:银行存款 现在到货了,借:库存商品 贷:预付,没问题的分录。
2020-07-30 09:51:31
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