当月从员工当月工资扣除餐费后,挂借:应付职工薪酬 贷:其他应收款,之后 借:其他应收款 借:管理费用(红字);这样做账可以吗?
学堂用户_ph286012
于2021-12-03 14:59 发布 1193次浏览
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meizi老师
职称: 中级会计师
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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49

借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38

结转8月份工资
借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44
贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44
这个是要手动做的
2019-11-06 13:35:03

发工资的时候才冲其他应收款,不能单独计提工资
2025-05-10 09:48:54

你好 ; 可以的。 如果餐费你一开始计入了管理费用去; 那么就是这样处理分录的
2021-12-03 15:00:43
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