老师请问一下 增值税、城市建设、教育附加费,需要 问
是的,先计提,次月申报交 答
演员由住地往返拍摄地交通费报销问题,剧组只报打 问
这种看合同约定 合同约定需要承担就承担,不承担属于违约 答
请问老师,公司分红的利润是以账面利润还是税审调 问
你好,是审计调整后的。 答
老师,我在5月底的时候补交了2024年的环保税,一共补 问
那么你24年计提没有呢? 答
老师好,选项D不了解,为什么法院不能判决解除合同、 问
你好,因为合同有效的话,就应该继续履行。 答

之前员工找公司有借款,借其他应收款,贷银行存款。然后有些费用员工给公司垫付了,借管理费用,贷其他应收款,几个月后发票到了还需要进行账务处理吗
答: 您好,发票如果是已经报销过的就放到已做账凭证后面,不需要再在处理
老师,你好,公司 支出的一些费用,钱已经支付了,但是发票还没回来,我能不能这样做分录如下:支付款时:借其他应收款-A公司,贷:银行存款,收到发票了,如果是管理费用,如下分录:借管理费用,贷其他应收款-A公司
答: 费用要是已经发生了,只是没有回来发票是正常计入费用的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
借:管理费用-管理人员职工薪酬 2100 贷:其他应收款-社保 431.94 银行存款 1668.06这个分录中,贷方金额431.94做多了11.66,银行存款金额1668.06做少了11.66,请问次月如何调整?
答: 贷其他应收款 -11.66 贷银行 11.66
老师,请问收到中标服务费发票的会计分录怎么做啊?1、交:借:其他应收款-投标费用 贷:银行存款2、退:借:银行存款 贷:其他应收款-投标费用3、收发票:借:管理费用-投标费用 贷:?
比如 我出差预支了1000 回来报销的时候只拿过来了999的发票 这样情况下 可以这样写凭证不借:管理费用-差旅费 999借:其他应收款 1贷:银行存款 1000 缺1块钱的情况下也这么录入吗
我想问一下,3月的社保已经申报,未扣款,也未作分录,四月补缴需要做什么分录?需要补计提三月的社保吗?还是说在4月直接做一笔分录,借:管理费用,其他应收款——代缴社保,贷:银行存款就可以?


77 追问
2021-10-19 16:18
邹老师 解答
2021-10-19 16:20