错误: 借:管理费用1000 正确: 借:管理费用500 其他应收款500 其他应收款1000 贷:银行存款1500 贷:银行存款1500 老师,去年错误的这笔分录需要在今年调整,请问怎么调整?
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于2021-10-19 15:50 发布 806次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-10-19 15:52
你好,根据你的描述,今年的调整分录是
借:其他应收款 500
贷:以前年度损益调整—管理费用 500
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调整方式分两种:
1. 当期错账:直接借“其他应收款”,贷“管理费用”(红字)。
2. 跨期或需规范追溯:先红冲原分录(借管理费用红字,贷银行存款红字),再借“其他应收款”,贷“银行存款”。
建议根据错账期间和企业制度选择,跨期或要求严格时优先红冲重编。
2025-07-03 17:15:35

建议还是先计提,方便通过应付职工薪酬查账
2025-01-24 11:33:01

您好
您分录贷方金额跟借方不平啊
2022-06-21 10:52:53

你好
借其他应收款
贷管理费用
2022-02-24 16:53:59

你好 是什么错呢呢
2022-02-23 16:33:51
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2021-10-19 16:18
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