送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-10 10:53

国税增值税申报表上的期末应交税是700

Angie 追问

2017-01-10 11:01

是这个吗

邹老师 解答

2017-01-09 17:01

你好,应当按476申报才是啊         
是不是你国税数据有误啊

邹老师 解答

2017-01-10 10:56

你好,你224没有做减免的分录吧

邹老师 解答

2017-01-10 11:02

你好,是的

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相关问题讨论
你好,应交增值税-未交增值税,是贷方发生额还是借方发生额?
2023-07-22 11:29:06
您好,按照做账出的数据填写报表就对上。按照做帐出的数据填写报表就对上。
2022-08-19 10:19:21
你好,这个是什么经济业务的分录
2017-01-05 15:54:52
你好,应当按476申报才是啊 是不是你国税数据有误啊
2017-01-09 17:01:30
税费申报期间,应交增值税金额和增值税申报表上面的缴纳增值税的金额可能出现出入的情况,根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第十五条规定,企业应当在新一期计算企业所得税税额时,调整应纳税额与上一期实际缴纳税额之间的差额,将此差额作为本期的应纳税额。所以,在这种情况下,税费申报中的应纳税费款项应该计入“应交税金”的科目中记录。
2023-03-01 15:00:51
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