请解答以下问题,借:主营业务成本 贷:主营业务收入 问
成本收入是根据完工进度来的, 之间的差额就是合同毛利 答
请问,今年收到客户款项183000,但今年需退回客户300 问
您好,今年收到客户款项183000,这个你们去年确认收入了吗? 答
老师 A105050里边,住房公积金,账载金额,实际发生额 问
A105050里边,住房公积金,账载金额,实际发生额,这是填【单位的】 答
@朴老师,追问次数用完,按你这个下个月申报的时候就 问
同学你好 对的,是这样 答
老师,您好!请问算增值税税负,比如核算1月的税负,可1 问
上年留抵的进项在算税负时要踢出。 答

申报个税有专项附加扣除,做工资计提和发放分录怎么记啊,计提的贷方应付职工薪酬和借方的应付职工薪酬不一致
答: 你好,专项附加扣除这个不影响你发工资,因为它不从工资里扣除,他是抵扣的是个税。
应付职工薪酬少,个税申报多
答: 你好,那这个是存在税务风险的呢。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,账 下边是之前会计做的应付职工薪酬2020年1——5月的工资(这些工资有虚的,有真得),个税系统只申报了3个人的工资。后边 补是我准备申报在个税系统里1—5月的真实的工资。那这样的话,该如何调账呢?
答: 补计提工资就可以了,然后做发工资分录,申报个税就行








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郭老师 解答
2021-09-27 13:39