老师你好,我是24年5月接手的账,然后账上固定资产体 问
你好,你知道业务的话,最好是补上。之前没有做进来的需要补上。如果补不了的话,做盘盈 答
老师,我们有一个项目的农民工才报到我这参保时间 问
您好,你可以正常录入职时间,然后没有工资0申报就可以 答
本单位出售的固定资产按13%的税率交税,在申报增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗? 问
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答

老师A B两个公司同一个法人,有员工的社保在B公司交,A公司发工资扣除的社保对A对公转给B公司,怎么做账这部分?
答: 你好 ; 那这些员工是与那个公司签订的合同 ?
个人承担的社保直接从工资表里扣除,就是单位发的工资直接扣除了个人社保,个人社保不通过企业账户发,怎么做账?
答: 你好,发工资时,借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款或其他应收款-职工社保 贷应交税费-个人所得税 贷银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
私人医院,法人另外还有一个护养院,医院员工工资是医院发,员工社保是护养院给买的,这样可以么?医院发工资的时候,员工购买部分,又是在医院发的工资里面扣除。这样合理么?
答: 原则上不可以,实际上也不推荐。如果贵公司一定要这么处理,那么在护养院代付社保款时的会计处理为:借:管理费用-社保,其他应收款-社保;贷:其他应付款-外部往来(护养院)






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2021-09-15 19:18
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