老师,我上个月做账发工资时的账务处理是:借:应付职工薪酬——工资 贷:库存现金 这个月发现忘了抵减 其他应收款——社保费。请问要怎么补冲呢?借:库存现金 贷:其他应收款——社保 这样处理可以吗?
饼干飞呀
于2021-09-15 17:07 发布 788次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
相关问题讨论

你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

你好,第二种:计提进,借:费用(公司)贷:应付职工薪酬--社保费,
借:其他应收款(个人)应付职工薪酬(公司)贷:银行存款
2019-12-23 10:11:40

你好,不是做到其他应收款,是冲减之前计提工资费用
2019-11-01 08:03:10

挂其他应付款个人就可以了!
2019-08-20 09:19:36

借:其他应收款-员工社保 贷:应付职工薪酬
2020-04-16 16:03:46
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