2019.7发放工资时,人力把员工个税扣多了。当时做账借:应付职工薪酬-工资 贷;其他应收款-个税、银行存款。 2019.8发现上个月多扣了个税2417元,本月给员工发回到工资卡里。 提问:这种情况应该怎么做账务处理呢?

小巧的方盒
于2019-08-20 09:18 发布 974次浏览
- 送心意
俞老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-08-20 09:19
挂其他应付款个人就可以了!
相关问题讨论
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
借:应付职工薪酬(负数)
贷:库存现金(负数)
借:应付职工薪酬
其他应收款
贷:库存商品
2021-09-15 17:11:47
同学你好!可以这样处理的哦
2021-09-15 17:07:35
借:应付职工薪酬-工资 1000 贷;其他应付款
借;其他应付款 贷;银行存款等科目
2017-08-24 15:41:04
你好,第二种:计提进,借:费用(公司)贷:应付职工薪酬--社保费,
借:其他应收款(个人)应付职工薪酬(公司)贷:银行存款
2019-12-23 10:11:40
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