老师我做的分录先计提在发 借 管理费用 -10000 贷 应付职工薪酬 -工资 10000 借 应付职工薪酬-工资 10000 贷 库存现金 10000 对吗?
追梦
于2016-12-26 17:05 发布 967次浏览

- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-12-26 17:10
老师那答案怎么不对呢?答案直接就是 借 应付职工薪酬 贷 库存现金 不是都得先计提吗?
相关问题讨论

您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05

你好,直接接管理费用,职工福利,贷现金
2019-03-06 11:29:28

这是招待他人产生的费用,不是员工的费用,不用通过应付职工薪酬核算
2018-08-20 10:09:37

先借应付职工薪酬,福利费,贷,库存现金,在借管理费用,贷,应付职工薪酬福利费
2020-07-03 09:49:46

上述分录没有问题
2017-12-07 21:25:59
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