送心意

麦子老师

职称税务师,初级会计师,中级会计师

2021-09-03 17:14

你好。
把6月的暂估做相反分录。然后按照收到票上的金额进行正确的账务处理。

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相关问题讨论
你好。 把6月的暂估做相反分录。然后按照收到票上的金额进行正确的账务处理。
2021-09-03 17:14:00
您好!是要把6月的冲了,然后做正确的。 是要调整结转的成本金额。
2016-08-09 10:58:09
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好!成本确定了,冲减以前的暂估就可以了
2018-12-28 18:28:35
您好 请问3月份的暂估分录怎么写的
2020-06-16 22:42:43
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