6月我公司因为利润高的请的代账帮公司暂估了30万成本,到我接手在公司做的时候,我是从7月开始用用友记账,因为票回来了,暂估的30万,红冲不了,我应该怎么做账才可以。
于2021-09-03 17:12 发布 678次浏览
- 送心意
麦子老师
职称: 税务师,初级会计师,中级会计师
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你好。
把6月的暂估做相反分录。然后按照收到票上的金额进行正确的账务处理。
2021-09-03 17:14:00

您好!是要把6月的冲了,然后做正确的。
是要调整结转的成本金额。
2016-08-09 10:58:09

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好!成本确定了,冲减以前的暂估就可以了
2018-12-28 18:28:35

您好
请问3月份的暂估分录怎么写的
2020-06-16 22:42:43
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