老师,我6月做账暂估入库了一些产品,单价是自己估算的一个,7月税票回来了,暂估的价格比实际的高,我7月做账时是不是要把之前未收票暂估数给冲了,然后在做一张正确的6月暂估数吗,另外我6月暂估的金额高了,结成本也结多了,我把多记的成本冲了,7月做账是不是要按照税票回来正确的数据在来做6月的暂估和结成本
红叶
于2016-08-09 10:56 发布 1141次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

您好!是要把6月的冲了,然后做正确的。
是要调整结转的成本金额。
2016-08-09 10:58:09

你好,你的会计分录是正确的
2019-04-02 18:39:43

你好,你们单位是知道行业的吗?
2023-04-26 18:39:32

有收入的当月结转成本
2019-06-14 09:52:55

产品完工入库
借:库存商品
贷:生产成本—原材料
生产成本—直接人工
生产成本—制造费用
2018-11-05 10:42:37
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