老师你好,我们上期留底的进项这期抵扣了,并且有纳税,会计凭证应该怎么做呀
香蕉板凳
于2021-08-31 11:18 发布 880次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-08-31 11:19
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税,
这个是销项减去进项金额
借应交税费未交增值税贷,银行存款,
这个是实际缴纳的。
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借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税,
这个是销项减去进项金额
借应交税费未交增值税贷,银行存款,
这个是实际缴纳的。
2021-08-31 11:19:01

你好,按你需要交得增值税结转就可以
2018-12-10 09:05:10

你好,
可以在认证平台查询一下认证的发票。补做分录就可以了。
2020-03-04 07:48:37

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

没有认证做借应交税费-待认证进项税额 2500 认证做借进项税额 4800, 结转增值税做借转出未交增值税 4800贷进项税额 4800
2020-06-17 10:42:08
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2021-08-31 11:24
郭老师 解答
2021-08-31 11:28