我想问一下,如我基本户转4000元到老板账户,(摘要:写的是取现)(转至老板账户由老板个人网银支付没有发票的款) 1、直接做其他应付款-XX公司,贷:银行存款 2、借:库存现金、贷:银行存款;借:其他应付款-XX,贷:现金(但实际是老板个人网银支付了) 3、借:其他应收款 -老板,贷:银行存款;借:其他应付款-XX公司,贷:其他应收款 老师:我内账应该怎么做这笔分录比较好?

春兰.
于2016-12-23 16:32 发布 1601次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你给业主开建渣发票了吗
2019-11-13 10:23:32
你好,应用一个科目,或者其他应款或者其他应收款。不应挂两个往来。垫付时,可以借其他应付款 贷银行存款,最后看其他应付款的余额在哪方,如果借方,就是总分司欠分公司的,如果在贷方就是分公司欠总公司。
2019-10-29 14:42:33
实收资本是实际收到投资款时,才确认的。
向法人借款,是做 借:库存现金 贷:其他应付款--法人
2018-08-24 17:15:13
直接借现金贷其他应付款
2017-05-25 09:33:22
借;其他应收款 贷;银行存款
借;应付账款 贷;其他应收款
做两笔分录就是了
2016-12-23 17:17:09
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