增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

2020年:借:银行存款 贷:其他业务成本 应交增值税应做其他业务收入 ,做成其他业务成本 ,今年如何调账?
答: 你好,今年的调整分录是 借:以前年度损益调整—其他业务成本, 贷:以前年度损益调整—其他业务收入
某企业预缴下月的增值税,其账务处理正确的是()。A.借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:银行存款B.借:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)贷:银行存款C.借:应交税费——应交增值税(已交税金)贷:银行存款D.借:应交税费——未交增值税贷:银行存款预缴下月增值税,选项C是不是要改成:应交税费—预交增值税
答: 您好对的,是这个意思的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,这个月的销项,我是这样做的,借:银行存款,贷:主营业务收入,贷应交税费未交增值税。进账时,借,主营业务成本,应交税费应交增值税进账,贷,银行存款。月底的时候,我还需要做,进账结转吗?借:应交税费应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费应交增值税进账
答: 你好,最后一个分录写的不对吧,你直接转了进项,你的销项怎么没有结转?









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茹mm 追问
2021-07-27 10:28
邹老师 解答
2021-07-27 10:29
茹mm 追问
2021-07-27 10:38
邹老师 解答
2021-07-27 10:39
茹mm 追问
2021-07-27 10:45
邹老师 解答
2021-07-27 10:46