送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-07-21 15:44

你好
7月交了7月保险,借:管理费用等科目,其他应收款,贷:银行存款 
7月发6月工资,借:管理费用等科目,贷:银行存款,其他应收款

L*💗S*💗F*💗 追问

2021-07-21 15:49

单位部分和个人部分要分开不?借管理费用-单位2000,其他应收款个人1000;贷:银行存款3000。对吗?

邹刚得老师 解答

2021-07-21 15:50

你好,是的,需要分开处理的 

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相关问题讨论
你好 没有计提部分补计提就可以了
2019-11-09 15:15:12
您好 5月8日发4月工资23000元 借:管理费用——工资 23000 贷:应付职工薪酬——工资 23000 借:应付职工薪酬——工资 23000 贷:银行存款等 23000 5月21号办完后交纳4月和5月养老保险等8000元(公司5000/个人3000) 借:管理费用——单位社保费 5000 贷:应付职工薪酬——单位社保费 5000 借:应付职工薪酬——单位社保费 5000 其他应收款——个人社保费 3000 贷:银行存款等 8000 6月6号发5月工资21000 借:管理费用——工资 24000 贷:应付职工薪酬——工资 24000 借:应付职工薪酬——工资 24000 贷:其他应收款——个人社保费 3000 银行存款等 21000 6月12号又交了6月的养老保险4000 借:管理费用——单位社保费 2500 贷:应付职工薪酬——单位社保费 2500 借:应付职工薪酬——单位社保费 2500 贷:其他应收款——个社保费 1500 银行存款 4000
2019-06-14 12:38:47
你好 7月交了7月保险,借:管理费用等科目,其他应收款,贷:银行存款  7月发6月工资,借:管理费用等科目,贷:银行存款,其他应收款
2021-07-21 15:44:29
你好,这个月补上计提的分录。
2022-02-14 16:55:29
你好 那你也得计提 不然你应付职工薪酬科目怎么平
2020-05-26 12:26:02
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