送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-07-21 15:44

你好
7月交了7月保险,借:管理费用等科目,其他应收款,贷:银行存款 
7月发6月工资,借:管理费用等科目,贷:银行存款,其他应收款

L*💗S*💗F*💗 追问

2021-07-21 15:49

单位部分和个人部分要分开不?借管理费用-单位2000,其他应收款个人1000;贷:银行存款3000。对吗?

邹老师 解答

2021-07-21 15:50

你好,是的,需要分开处理的 

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你好,这个月补上计提的分录。
2022-02-14 16:55:29
你好,先冲减计提的,再按照正确的计提,再发放
2019-12-17 14:12:08
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2020-06-27 14:43:16
您好,发放了几个人的 借应付职工薪酬 贷银行存款
2022-03-27 08:39:34
你好! 比如 借管理费用…工资 贷应付职工薪酬
2022-01-15 09:41:25
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