老师,我们是卖电梯和安装电梯的,安装的时候包工包 问
那个计入劳务成本-材料费 答
我公司是来料加工企业,以前开具的发票商品名称是: 问
你好,仍然是劳务*加工费 答
老师,小规模,旅游行业,这个征收率是按1%来算对吧!开 问
是的,就是那样子的哈 答
你好。公司有跨境电商 俄罗斯的OZON ,这在哪里报 问
报税分两地: 中国境内:在山东电子税务局申报增值税(出口免税 / 征税)、企业所得税、印花税等,11 月业务在 12 月征期内补报,需先完成跨境应税行为免税备案,留存报关单、销售数据等资料。 俄罗斯境内:找俄罗斯税务代表办理 INN 税号,通过俄联邦税务局系统申报 VAT、关税;Ozon 部分订单平台会代扣 VAT,需核对代扣凭证,未代扣部分由税务代表申报缴税。 答
老师,先发货的,增值税和所得税都要确认收入? 问
您好,是的,做无票收入 答

有点不明白,为什么管理费用不结转到本年利润?就是管理部门的工资,社保费用
答: 应该要转入,没结转是有误的
生成财务报表后,管理费用的借方比对应本年利润的借方多697.54元,怎么回事?因为发现2月社保少计提,所以3月做了调账。分录如下:2月分录:借:管理费用-社保 697.54 元 贷:应付职工薪酬-社保 697.54元 借:本年利润 697.5 贷:管理费用-社保 697.54元3月分录:借:应付职工薪酬-社保 697.4元 贷:管理费用-社保697.54 借:管理费用-社保 1753.83 贷:应付职工薪酬-社保 1753.83 借:本年利润 1056.29 贷:管理费用-社保1056.29
答: 你好!管理费用做借方红字不要出现贷方(除了月末结转)
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
2018年管理费用-社保费多计提了,然后经过调账,管理费用-社保费成了负数,我该怎么做分录呢?做成借:管理费用-社保费 贷:利润分配-应付利润可以吗?
答: 你好! 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费











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