7月计提社保, 借:管理费用 贷:其他应收款-社保 9月冲回7月多计提社保怎么做分录? 我看以前会计做的是, 借:管理费用 贷:本年利润 她做的对吗
Flower
于2019-10-22 15:07 发布 962次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-10-22 15:08
你好 冲直接做计提分录 做红字分录就行了 然后你计提社保单位部分应该有应付职工薪酬的 不走其他应收款来做的
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你好 冲直接做计提分录 做红字分录就行了 然后你计提社保单位部分应该有应付职工薪酬的 不走其他应收款来做的
2019-10-22 15:08:02

借其他应收款 贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷未分配利润
2017-04-11 13:09:26

你是要把其他应付款—A公司换为B吗
2019-10-08 15:17:47

你好,是的,是这样做分录的
2019-03-25 20:59:17

你好
借:管理费用—预提 -10
贷:其他应付款-10
借:本年利润 -10
贷:管理费用—预提 -10
2019-09-05 10:57:16
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Flower 追问
2019-10-22 15:10
meizi老师 解答
2019-10-22 15:12