老师,您好!我们公司事自动化非标行业,大部分是非标, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们公司上个月收到一笔政府专项补贴(固定资 问
还没开始折旧不需要做账,等以后开始折旧才确认收入 答
老师,您好!26年1月份开的农产品收购发票,已做进项 问
可以 之前的需要进项转出,然后重新开的话你再做进项 答
第一,其他应付款增加在贷方,如果借方发生,证明别人 问
是的,你的理解是对的。 答
老师我们老板进货都是他私户给供货方的,法人还是 问
您好,这样不算虚开发票 答

您好老师,全年一次性奖金会计分录:借:费用贷:应付职工薪酬/工资借:应付职工薪酬/工资贷:应付职工薪酬/工资/奖金借:应付职工薪酬/工资/奖金贷:银行存款这个分录对吗?还是直接计入应付职工薪酬/工资/奖金科目,不用走应付职工薪酬/工资科目?
答: 你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
做分录时候,为什么要用应付职工薪酬来核算呢?这是职工自己的钱来付的房租,不属于职工福利啊,所以用这个科目好像有点问题?它应该属于企业代收代扣项目
答: 是职工的工资不是福利费,下面答案解析写着福利费里扣吗?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
12月份的应付职工应酬计提后,应付职工薪酬科目的期末余额是0,那1月份发放的时候该怎么做分录了,
答: 咋会是0,你计提咋会是0?你计提贷方应该有数字才对







粤公网安备 44030502000945号



注会高效取证班暖心向阳 追问
2021-06-19 11:47
郭老师 解答
2021-06-19 11:52
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