老师,有一个员工的工资在另一个公司申报,但是公积金在这面交,所以做账的时候,缴纳公积金借:管理费用-公积金 其他应收款-公积金 贷:银行存款,然后付工资的时候借:应付工资 其他应收款-社保 其他应收款-公积金贷:现金/银行存款
陆
于2021-06-17 11:27 发布 734次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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调整方式分两种:
1. 当期错账:直接借“其他应收款”,贷“管理费用”(红字)。
2. 跨期或需规范追溯:先红冲原分录(借管理费用红字,贷银行存款红字),再借“其他应收款”,贷“银行存款”。
建议根据错账期间和企业制度选择,跨期或要求严格时优先红冲重编。
2025-07-03 17:15:35

建议还是先计提,方便通过应付职工薪酬查账
2025-01-24 11:33:01

您好
您分录贷方金额跟借方不平啊
2022-06-21 10:52:53

你好
借其他应收款
贷管理费用
2022-02-24 16:53:59

你好 是什么错呢呢
2022-02-23 16:33:51
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