老师,有一个员工的工资在另一个公司申报,但是公积金在这面交,所以做账的时候,缴纳公积金借:管理费用-公积金 其他应收款-公积金 贷:银行存款,然后付工资的时候借:应付工资 其他应收款-社保 其他应收款-公积金贷:现金/银行存款
陆
于2021-06-17 11:27 发布 712次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

您好,发票如果是已经报销过的就放到已做账凭证后面,不需要再在处理
2025-04-16 11:54:06

费用要是已经发生了,只是没有回来发票是正常计入费用的。
2024-03-14 10:10:17

你好这个应收款啊他只是一个往来科目你这样做的话也不能算错后期的话可以嗯用其他应付款来表示这一你好,这个应收款啊,他只是一个往来科目,你这样做的话也不能算错,后期的话可以,用其他应付款来表示,这一次可以先这样。
2022-04-28 14:41:06

贷其他应收款 -11.66 贷银行 11.66
2021-01-16 20:06:51

计提
借管理费用 社保
贷应付职工薪酬 社保
缴纳
借应付职工薪酬 社保
其他应收款 个人社保
贷银行存款
2020-12-25 22:53:40
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