5月份 陈给我公司 打了3000 借:银行存款3000 贷:其他应收款-陈 3000 代缴中标费【不返还】没有票 借:其他应收款-中标代理公司 3000 贷:银行存款 3000 6月份票到了 借:管理费用-中标费 3000 贷其他应收款-中标代理公司 3000 这么做账 对不?
lion
于2021-06-02 14:43 发布 684次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-06-02 14:48
同学你好
这样做可以的哦
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调整方式分两种:
1. 当期错账:直接借“其他应收款”,贷“管理费用”(红字)。
2. 跨期或需规范追溯:先红冲原分录(借管理费用红字,贷银行存款红字),再借“其他应收款”,贷“银行存款”。
建议根据错账期间和企业制度选择,跨期或要求严格时优先红冲重编。
2025-07-03 17:15:35

建议还是先计提,方便通过应付职工薪酬查账
2025-01-24 11:33:01

您好
您分录贷方金额跟借方不平啊
2022-06-21 10:52:53

你好
借其他应收款
贷管理费用
2022-02-24 16:53:59

你好 是什么错呢呢
2022-02-23 16:33:51
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lion 追问
2021-06-02 14:49
朴老师 解答
2021-06-02 14:58