老师你好,往来比较多,而且是之前的收不回来的款项,该怎样调整?
小鱼儿
于2021-06-02 09:30 发布 433次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-06-02 09:31
你好,是应收账款确实无法收回了吗?
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你好,是应收账款确实无法收回了吗?
2021-06-02 09:31:18

同学你好,应收应付属于往来款项,不能随意将差额调到本年利润中去。要进行实际的发货或提供服务收款,收货或接收服务付款的真实业务往来进行余额的冲抵。
2021-05-17 14:27:50

你好,可以把之前错误的分录红冲,然后做一笔正确的分录
2020-06-19 11:22:13

你好
这个是你们借人家的吧
2020-04-21 22:32:17

开票出去的挂应收账款,往来能冲销的冲销
2019-04-17 22:36:07
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小鱼儿 追问
2021-06-02 09:43
邹老师 解答
2021-06-02 09:44