老师 我想问下 我是外贸出口 exw我只出口椅子 我 问
你好,提单是备查出口退税资料,这个有可能影响也说不准 答
一张发票又有买五金材料,又有开材料修理费(都开在 问
你好,这个修理费直接做费用或者成本核算就可以的这个 答
老师您好,我公司是一般纳税人,税局通知我们第三季 问
可以的,可以这么做的 答
老师,我销售瓷砖,我收到了5606,还有补贴1404没有收 问
同学,你好 发票开的是全额7020 借:应收账款 7020 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 收到了5606 借:银行存款 5606 贷:应收账款 5606 答
老师早上好,通行费是不是填写增值税附表二里面填 问
你好第64行是勾选认证的,计算抵扣的填写8b 答

我们单位月底计提工资,下月3号发工资,六号左右扣社保,财务经理非要我在计提时候 计入其他应付款!这样对吗?分录怎么写?
答: 您好,是把计提工资时的社保记入其他应付款吗?应该是在发放工资的时候才记入其他应付款的。
老师我们发工资没扣除两个员工社保钱,做计提工资时其他应付款社保也不算他们两个社保吧
答: 是你们公司承担两个员工社保个人部分吗
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问老师,比如工资25000元已经计提,个税已经交了,一般每个月下旬发工资,可是当月公司账上钱不够,下月支付,贷方,挂其他应付款-某某员工,这样做对吗?
答: 你好,不需要从应付职工薪酬转到其他应付款挂账,应付职工薪酬贷方就代表应付未付的职工工资金额,没有支付就在账上挂账就是了








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王雁鸣老师 解答
2016-11-24 19:11
王雁鸣老师 解答
2016-11-24 21:28