- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-05-17 14:50
你好,当月做暂估入账处理
次月红冲暂估入账,然后根据发票做购进材料的分录
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先暂估做比较真实合理的
2017-10-16 09:40:23
你好,当月做暂估入账处理
次月红冲暂估入账,然后根据发票做购进材料的分录
2021-05-17 14:50:16
同学 你好
这个差额计入材料成本
2018-11-29 10:22:59
你好
借;原材料,贷;应付账款——暂估
2020-07-04 09:25:24
你好,是你们单位购入的吗
借原材料贷应付账款
退回借应付账款贷原材料
2019-12-22 14:03:52
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