老师,我们买了材料没开发票,现在隔了一个月才开的发票,一直也没做账,如果现在做账的话是按照开票日子做,还是按照材料入库时间先做暂估
尼尼
于2017-10-16 09:39 发布 591次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-10-16 09:40
先暂估做比较真实合理的
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先暂估做比较真实合理的
2017-10-16 09:40:23

你好,当月做暂估入账处理
次月红冲暂估入账,然后根据发票做购进材料的分录
2021-05-17 14:50:16

同学 你好
这个差额计入材料成本
2018-11-29 10:22:59

你好
借;原材料,贷;应付账款——暂估
2020-07-04 09:25:24

你好,是你们单位购入的吗
借原材料贷应付账款
退回借应付账款贷原材料
2019-12-22 14:03:52
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