送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2022-01-16 16:19

你好 借 原材料-暂估  贷 应付账款 -暂估

蒲公英 追问

2022-01-16 16:21

下月发票来了怎么做分录?

答疑苏老师 解答

2022-01-16 16:22

你好,把这个分录负数冲掉,然后按发票来做就可以了。

蒲公英 追问

2022-01-16 16:27

嗯嗯,谢谢老师!

答疑苏老师 解答

2022-01-16 16:31

不客气,祝工作顺利哦!

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相关问题讨论
同学,你好 借:预付账款 贷:银行存款
2021-12-13 13:14:42
你好 借 原材料-暂估 贷 应付账款 -暂估
2022-01-16 16:19:36
你好,是你们单位购入的吗 借原材料贷应付账款 退回借应付账款贷原材料
2019-12-22 14:03:52
同学你好,直接按自己的磅单数量,按对方的磅单结算金额,扣除增值税,记入原材料就行了。
2021-05-22 17:29:44
你好,首先要冲销原料的错误 借:应付账款-暂估 贷:原材料
2022-02-08 09:40:12
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