2025年12月份做账能先计提食堂费用,职工福利费吗, 问
是的,能先计提食堂费用,职工福利费 答
老师,客户的员工在我厂里驻厂检查产品,我们公司支 问
若对方不开发票,可按工资处理 答
进项税额转出期末余额贷方负数是不是不对 问
进项税额转出期末余额贷方正数 答
老师您好,小规模企业所得税季度申报表,营业外收入 问
31198.67 是你增值税申报里所有减免、免税优惠的合计数,系统提醒是因为你填的营业外收入(仅普票 30 万内减免)比这个数小,怀疑你漏记了其他优惠对应的收入,补填其他增值税优惠的收益到营业外收入即可。 答
老师,我们车间有3条流水线,工资是3各个组的工作总 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
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老师您好!请问建安营改增课程那个综合案例,增值税申报表附表(二)当期申报进项税额的合计数949000按照表中的公式怎么不对?
现金制造业进项税额加计抵减5%,纳税人应单独核算加计抵减额的计提、抵减、调减、结余等变动情况,这个单独核算是指做账的时候还是指增值税申报表附表四里面?
不理解增值税申报表附表五4列本期转入的待抵扣不动产进项税额和5列本期转出的待抵扣不动产进项税额是指哪些情况?可以举例说明吗?
上期留抵1000元,销项 0元, 进项 8000元。 火车票4张,进项税额90元。增值税加计10%。 增值税申报表附表四 加计抵减情况怎么填?










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