送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-11-11 10:52

吴老师:9月份认证了该张发票,是这样做分录吗?借:管理费用    借;应交税费用--应交增值税(进项税额),贷:其他应收款,其他应收款只是过渡一下的科目吗?

吴月柳 解答

2016-11-11 10:48

你好,做更正八月的分录,借:其他应收款  贷:管理费用,然后根据发票再做,借:管理费用  贷:其他应收款

吴月柳 解答

2016-11-11 10:53

是的,就是你先付款而发票没有拿到不能直接入费用,先挂在这个科目或预付账款科目,等发票到了再冲。

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相关问题讨论
你好,做更正八月的分录,借:其他应收款 贷:管理费用,然后根据发票再做,借:管理费用 贷:其他应收款
2016-11-11 10:48:55
1,是对的 2,7月份按减去820之后的管理费用结转
2016-06-13 17:54:04
是这样做会计分录的
2018-11-23 17:45:08
你好,正确的分录应该是哪一个?
2022-03-04 12:42:21
同学你好,不影响的,是专票还是普票
2022-01-06 15:24:54
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