老师好!营改增企业,在8月份时付了A公司一笔200元的投标费用,我做的分录是借:管理费用,贷:银行存款,在9月份收到了A公司的200元专用发票,收到发票后我该怎么样处理账务呢?麻烦老师们详细解答下,谢谢
阿朱
于2016-11-11 10:47 发布 825次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-11-11 10:52
吴老师:9月份认证了该张发票,是这样做分录吗?借:管理费用 借;应交税费用--应交增值税(进项税额),贷:其他应收款,其他应收款只是过渡一下的科目吗?
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你好,做更正八月的分录,借:其他应收款 贷:管理费用,然后根据发票再做,借:管理费用 贷:其他应收款
2016-11-11 10:48:55

1,是对的
2,7月份按减去820之后的管理费用结转
2016-06-13 17:54:04

是这样做会计分录的
2018-11-23 17:45:08

你好,正确的分录应该是哪一个?
2022-03-04 12:42:21

同学你好,不影响的,是专票还是普票
2022-01-06 15:24:54
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吴月柳 解答
2016-11-11 10:48
吴月柳 解答
2016-11-11 10:53