营改增 分录问题未问完?抵扣的时候做在抵扣月,4月收到的发票,那么四月是做借记管理费用820 贷记银行存款820,是不是不对?本月管理费用都被结转了,到了7月抵扣的时候又借记应交税费-应交增税820,贷记管理费用820,感觉不对呢。4月是不是还应该有一笔分录,该怎么写呢?
布丁呦呦
于2016-06-13 17:52 发布 850次浏览

- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

1,是对的
2,7月份按减去820之后的管理费用结转
2016-06-13 17:54:04

两种做法都可以的,一个是贷方有发生额,一个贷方没有发生额
2019-01-04 18:04:04

你好,可以针对进项税额部分做这个调整分录的
2017-08-26 16:18:56

您好,应当计入营业外收入,不计入红字管理费用
2021-04-06 15:10:12

你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了
2021-10-19 10:27:28
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