送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-04-06 15:10

您好,应当计入营业外收入,不计入红字管理费用

小林老师 解答

2021-04-06 15:11

您好,分录还要看购买方是否是一般纳税人

注会取证 追问

2021-04-06 15:14

老师,B为什么是对的?C为什么是错的呢?

小林老师 解答

2021-04-06 15:23

您好,若是一般纳税人,固定资产是300

注会取证 追问

2021-04-06 16:00

不是说价税合计计入固定资产吗?而且为什么税费计入管理费用了?那分录怎么写呢?

小林老师 解答

2021-04-06 16:46

您好,进项税是冲减管理费用,不抵扣

注会取证 追问

2021-04-06 16:55

可以帮忙写个分录吗?

小林老师 解答

2021-04-06 17:42

您好,
借:固定资产300
应交税费应交增值税39
贷;银行存款 339
借:应交税费-增值税减免 300
贷:管理费用/营业外收入 300

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相关问题讨论
你好!小规模按第一个就可以了。
2020-10-28 11:13:47
小规模纳税人减免增值税,应借“应交税费减免税”,贷“营业外收入”。小规模纳税人减免增值税,是指小规模纳税人在满足一定条件的情况下,可以以一定额度减免增值税,减轻企业的财政负担。在企业会计核算中,应借“应交税费减免税”,贷“营业外收入”,以明确企业减免增值税的数额,以及减免增值税的来源。例如,企业在满足小规模纳税人减免增值税的条件后,企业共减免增值税3000元,则应借“应交税费减免税”3000元,贷“营业外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
是的,需要结转的,分录是正确的。
2018-08-20 13:57:20
你好,是小规模 纳税人收入符合条件而减免的增值税吗? 
2022-01-11 22:05:41
你好,增值税减免了转为营业外收入,附加税减免了不需要计提 计入营业外收入需要并入利润总额申报企业所得税的
2018-04-12 17:13:04
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