咨询一下,我们公司是餐饮的,准备搞活动充100送100,然后这100元在一年内用完,如果该充值会员第二年不想再充值也可以返还该100元。我这么做账对吗:借:银行存款 100 借:销售费用 100 贷:其他应付款-A 100 贷:其他应付款-销售返利100,实际消费赠送金后,借:其他应付款-销售返利100,贷:收入 94.33 贷:增值税5.67 。一年后如果A不再重新充值 借:其他应付款-A 100 贷:现金100,我这样做正确? 应该是代金券,不是销售返利,谢谢。
眯眯眼的店员
于2016-11-10 16:31 发布 1990次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论

你好,对的
2016-11-10 17:29:05

你好,收到专票了,把无票费用红冲
借:其他应付款,贷:销售费用
然后根据发票做分录
借:销售费用
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:其他应付款
2021-03-31 08:30:53

嗯,可以的,那个1万的销售费用要有发票
2018-12-04 10:50:18

你好,同学。
可以的,内账以真实性为主
2019-10-13 14:23:48

您好!你应该借预付账款 贷银行存款。
2017-06-02 11:02:27
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