老师,公司的外账,银行账的金额都是要跟银行对账单 问
必须要对账一致才能结账的 答
收益所有人备案是什么东西,是每个公司都要做吗 问
同学,你好 “收益所有人相关备案”是指对最终拥有或实际控制某一主体的自然人或组织进行的信息登记。 是每个公司都要做吗 是的 答
老师,我现在入职了一家超市(一般纳税人),我想了解一 问
您好,咱们这有服务业的课程,可以看看这个的 答
我现在是小规模纳税人,劳务派遣,已经选择了差额计 问
全额开票那个不能开5% 答
老师我们公司是做催收的,然后现在要缺发票,要找第3 问
和无业务往来的第三方开票属于虚开发票,是违法的,没有 “哪个项目更好” 的说法,会面临罚款、补税甚至刑事责任。缺发票应找真实业务合作方要票,或按规定汇算清缴调整,绝不能虚开。 答

本月计提快递费借:销售费用 贷:其他应付款下月付款了借:其他应付款 贷:银行存款收到专票了怎么写分录
答: 你好,收到专票了,把无票费用红冲 借:其他应付款,贷:销售费用 然后根据发票做分录 借:销售费用 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款
老师,计提时 借:销售费用 贷:其他应付款 付款时 借:销售费用 贷:银行存款请问现在应该怎么调账?
答: 你好!你直接冲减计提的分录就好了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
+如果收到投入一批货品的投资款,卖完就把本金和提点都支付给对方收到资金借:银行存款 20万 贷:其他应付款-甲 20万这个月卖的货品计提提点借:销售费用-提点 1万 贷:其他应付款-甲提点1万卖完这批货款返本金及分红借:其他应付款-甲(本金) 20万 其他应付款-甲(提点) 1万 贷:银行存款 21万
答: 嗯,可以的,那个1万的销售费用要有发票
银行已支付给A公司广告费1万元,发票未到,分录怎么写呢?借:其他应付款--A公司贷:银行存款收到发票:借:销售费用-广告费贷:其他应付款-A公司这样对吗?
老师,你好!代收客户运费,然后支付给快递公司运费,分录是这样做吗?代收客户运费:借:银行存款368贷:其他应付款-代收运费368支付快递运费:借:销售费用-运费贷:银行存款368
费用记到了其他应付款科目 并且已支付报销,但是其他应付款科目期末余额在借方,只做了一笔借其他应付款贷银行存款。这种情况是怎么回事呢?


弄花香满衣 追问
2017-06-02 11:04
宋生老师 解答
2017-06-02 11:06