+如果收到投入一批货品的投资款,卖完就把本金和提点都支付给对方 收到资金 借:银行存款 20万 贷:其他应付款-甲 20万 这个月卖的货品计提提点 借:销售费用-提点 1万 贷:其他应付款-甲提点1万 卖完这批货款返本金及分红 借:其他应付款-甲(本金) 20万 其他应付款-甲(提点) 1万 贷:银行存款 21万
林琳
于2018-12-04 10:36 发布 712次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2018-12-04 10:50
嗯,可以的,那个1万的销售费用要有发票
相关问题讨论

你好!你直接冲减计提的分录就好了
2021-10-15 15:18:50

你好,兑现是 借;其他应付款 贷;银行存款
借方不能再计入销售费用,这样就重复确认了销售费用
2017-08-13 10:14:49

你好,同学。
可以的,内账以真实性为主
2019-10-13 14:23:48

您好!你应该借预付账款 贷银行存款。
2017-06-02 11:02:27

你好,收到专票了,把无票费用红冲
借:其他应付款,贷:销售费用
然后根据发票做分录
借:销售费用
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:其他应付款
2021-03-31 08:30:53
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